Как правильно отразить начисление пени по НДС? В бух. учете делаю проводку по Кт 68, но в книгу продаж запись не делается, в декларации эта сумма не проходит. Как объяснить расхождение по оборотно-сальдовой ведомости и книге продаж? Есть ли какие-либо упоминания об этом в законодательных нормах?<br>Спасибо