док. Распределение НДС косвенных расходов

Новая тема
Подскажите, по какому принципу заполняется регистр "НДС косвенных расходов" (в каких случаях туда вносится информация), из которого вытягиваются данные в док. "Распределение НДС косвенных расходов"?
Когда формируется приход по регистру "НДС косвенных расходов":
Документами "Авансовый отчет.Прочее", "Поступление товаров и услуг.Услуги", "Требование-накладная"
при списании на затраты по общепроизводственным и общехозяйственным статьям (сч. 25, 26). При чем при списании в требовании-накладной анализируютя партии, которыми поступили данные материалы ("Поступление товаров и услуг.Услуги","Поступление доп.расходов")
Если в документах поступления стоит галочка НДС включен в стоимость, то по регисту "НДС косвенных расходов", движение не происходит.

При заполнении док. "Распределение НДС косвенных расходов", анализируется приход и оборты по приходу за период ("квартал"), по регистру "НДС косвенных расходов".
А дальше сумма каждой строки, распределяется пропорционально реализации с ндс, без НДС, ЕНВД, НДС0%
При проведении док."Распределение НДС косвенных расходов" формируется расход по регистру "НДС косвенных расходов", я так понимаю говорящий о том, что эта партия уже распределена.

Ну, примерно так

Пока писала Вам нашла у себя косяк. Если в документе "Распределение НДС косвенных расходов" ставишь дату отличную от конца квартала 30.09.2008 23:59:59, то период вместо квартала берется последний месяц квартала, и в распределение не попадают остальные месяца, а также и документы поступления и списания сделанные в 30.09.2008 23:59:59.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход