Учет операций по производству 1С 8
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
29.10.2008
13:58
#1
Помогите разобраться в правильности расстановки номенклатуры и статей затрат. Материалы относит по каждому документу на определенный вид продукции, но вот каким образом общие затраты по производству распределять между этими видами продукции? (которые также падают на 20 счет)
29.10.2008
14:27
#2
Общепроизводственные затраты относите на 25 счет, с помощью регистра сведений Распределение косвенных затрат (25, 26) определяете как будет разносится ваш 25 счет. Соотвественно азкрытие 20, 23, 25, 26 счентов делается в документе "Закрытие месяца"
Пример :
Цех производит продукцию 2 видов:
Номенклатура 1
Номенклатура 2
собираем затраты :
Прямые затраты :
Дб 20 Цех 10 Материал 1000
Номенклатура 1 Склад
Мат.затраты
Дб 20 Цех 10 Материал 2000
Номенклатура 2 Склад
Мат.затраты
Общепроизводственные затраты :
Дб 25 Цех 70 Работник 3000
Затрата
Допустим 25 счет распределяется по подразделениям, база распределения прямые затраты, тогда закрытием месяца будут сделано:
Дб 20 Цех 25 Цех 1000
Номенклатура 1 Затрата
Мат.затраты
Дб 20 Цех 25 Цех 2000
Номенклатура 2 Затрата
Мат.затраты
Пример :
Цех производит продукцию 2 видов:
Номенклатура 1
Номенклатура 2
собираем затраты :
Прямые затраты :
Дб 20 Цех 10 Материал 1000
Номенклатура 1 Склад
Мат.затраты
Дб 20 Цех 10 Материал 2000
Номенклатура 2 Склад
Мат.затраты
Общепроизводственные затраты :
Дб 25 Цех 70 Работник 3000
Затрата
Допустим 25 счет распределяется по подразделениям, база распределения прямые затраты, тогда закрытием месяца будут сделано:
Дб 20 Цех 25 Цех 1000
Номенклатура 1 Затрата
Мат.затраты
Дб 20 Цех 25 Цех 2000
Номенклатура 2 Затрата
Мат.затраты
29.10.2008
14:30
#3
Спасибо большое...сейчас попробую...мучаюсь с освоением программы уже вторую неделю..
29.10.2008
14:56
#5
пробовали..но когда сама разбираешься толку больше..я 7-ку освоила за месяц работал больше 5-и лет (при чем и налоговый и бухучет были отлажены до копья), с нее на 8-ку перейти проще..освоим..пока не получается Ваш совет (но видимо надо учетную политику изменить - сейчас пробую)
29.10.2008
15:02
#6
Не учетную политику, а посмотрите как заполнен регистр распределения затрат:
Пункт меню: Предприятие - Учетная политика - методы распределения косвенных расходов предприятия
Пункт меню: Предприятие - Учетная политика - методы распределения косвенных расходов предприятия
29.10.2008
15:51
#7
спасибо, посмотрела, но вот упрямый теперь закрыв 25 на 20-ку он оставляет незавершенное производство (при его отсутствии) пропорционально (похоже очень) количеству выпушенной продукции но оставшейся на 43 счете не реализованной.. не подскажете что еще глянуть?
29.10.2008
15:55
#8
20 закрывается по подразделениям, ном.группам, стаьям затрат. Последннее не сильно актуально. Смотрите был у вас выпуск по той ном.группе и подразделению, где не закрылась 20!
29.10.2008
16:03
#9
20.01
Основное подразделение 119 238,73 114 251,58 4 987,15
ВМ03 34 248,92 34 248,92
Аренда 2 748,21
Прочие расходы 2 238,94
Сырье и материалы 29 261,77
Изделие-П-35 45 753,75 40 766,60 4 987,15
Аренда 524,38
Прочие расходы 427,21
Сырье и материалы 44 802,16
Масса ВМ03/К 39 236,06 39 236,06
Аренда 2 748,21
Прочие расходы 2 238,93
Сырье и материалы 34 248,92
Итого 119 238,73 114 251,58 4 987,15
тут может заскок есины состоит в том что сначала мы выпускаем ВМ03, потом из ВМ03 мы делаем массу ВМ03/К, а затем изделие из материалов и массы..21 закрывается, 25 тоже, с 20-ки все уходит на 43 (изделие) но почему на 20-ке остаток виснет не могу уловить этот момент
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)