НДС при упрощенке

Новая тема
Показывать по сообщений
Следовательно вам необходимо заплатить НДС который вы получили от заказчика в бюджет.<br>тот НДС который вы заплатили за материалы к зачету взять не можете<br>т.е. если бы вы оказали услугу не за 50000 в т.ч.НДС 7627,12 руб, а за 50000-7627,12=43372,88 руб. то денег у вас осталось бы ровно столько же, и не было бы головной боли с выставленным НДС
понятно а почему?
А почему вы выставили счет-фактуру с выделенным НДС?
начальник сказал что той фирме так надо а иначе обломится а я глупая
Уже не глупая :)<br>Той фирме, кстати ваш НДС тоже не в жилу, разве что до проверяющих не дойдет что вы на УСН.
спасибо большое!!!!!
декларацию не забудьте
А декларацию по НДС подать надо только в том квартале, когда был расчет с НДС у упрощёнца?
Наверное даже в том же месяце.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход