НДС, СТОРНО, Доп. листы

Новая тема
Здравствуйте.<br>У меня следующая проблема.<br>В 22.09 был выставлен акт и счет фактура покупателю,<br>в середине следующего квартала оказалось что услуги не было и не будет.<br>Сейчас от 31.12 сделаны документы сторно на основании это акта и с.ф. выданной.<br>После введения документов Сторно, 90.1 уменьшился на сумму услуги, но в декларации за 4 квартал сумма осталась завышенной, как раз на эту сумму, как уменьшить её, нужно вводить запись в книгу продаж и делать какие-то доп листы. Эти доп листы будут в рег. отчетности за 4 квартал или нужно будет что-то доздавать за 3-ий. Помогите плиз.
в какой программе ведете учет? а вообще оформляете доп.лист в 4 кв, в нем указываете на какую дату делаете корректировку. Подаете уточненную декларацию по ндс за 3 кв, с учетом суммы коррекировки.
конф Бухгалтерия 503. То есть при подаче декларации за 4 квартал сделать доп листы, и сделать уточненную декларацию за третий, а в третьем сумма тоже будет уменьшенная на сумму услуги?
при подаче декларации за 4кв - суммы в декларации из книг продаж и покупок за 4 кв. а доп.листы сформировать в 4 кв. за 3 кв. к книге продаж, а не к декларации за 4 кв.
Читают тему

Быстрый переход