Помогите пожалуйста!<br>Ситуация: <br>Счет-фактура продавца была занесена в книгу покупок, НДС по ней предъявлен к вычету. Потом оказалось, что этот НДС не надо предъявлять к вычету, а нужно списать на расходы. Теперь надо делать дополнительный лист к книге покупок.<br>Подскажите пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.19.1) (или вообще в 1С) можно отразить "вычет" этого НДС из книги покупок в дополнительном листе? И как этот НДС вернуть с 68 сч. на 19 сч.? Сторнированием или есть какой-то еще способ? И если сторнировать, то в каком документе это можно сделать?