Подскажите пожалуйста, как провести взаимозачет:Продавец продал Покупателю часть товара в 2008г, а часть в 2009 г. Покупатель продал Продавцу товар в 2008 г. В 2009 г. стороны приняли решение о взаимозачете. По товару который был реализован сторонами в 2008 г. в акте зачета суммы задолженности надо выставить без учета НДС, т.к. НДС перечисляется платежным поручением, а по товарам, проданным в 2009 г. задолженность надо отразить с НДС. Так ли это, и как это сделать в программе? Как закрыть НДС по 2009 г. у продавца?