Какой документ осуществляет пересчет остатков по счетам 09 и 77?

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
А в чём проявится некорректность, если проводки сделать 01.01.09?
Да в том, что эти проводки делает документ "Закрытие месяца" от 31.12.2008 года!
а попробуйте потом баланс заполнить автоматически....
и посомтрите в какой период ваши проводки попадут
Зашибись! Это офигительное объяснение, просто офигительное.
Ни одно судебное производство не будет рассматривать Дебет и Кредит (написанный каким-то иллюзорным "Закрытием месяца"), а будет рассматривать хозяйственную операцию. Хозяйственная операция датированная 31.12.08 по закону вступающему в действие только с 01.01.09 будет признана неправомерной. Закон обратной силы не имеет, и никакого "как бы" 32 декабря не существует.
Или Вы будете на суде в свидетели фирму 1С призывать!?
Смотрите ответ выше, если вернуться к просмотру темы.
"> Зашибись! Это офигительное объяснение, просто офигительное.
Татьяна, Вы это, поспокойней! Не надо так расстраиваться!

> Ни одно судебное производство не будет рассматривать Дебет и Кредит (написанный каким-то иллюзорным "Закрытием месяца"), а будет рассматривать хозяйственную операцию. Хозяйственная операция датированная 31.12.08 по закону вступающему в действие только с 01.01.09 будет признана неправомерной. Закон обратной силы не имеет, и никакого "как бы" 32 декабря не существует.

Я в свою бытьность работы в банке, видел операции которые делались между 31.12 и 01.01, так что если для Вас такой даты не существует, то это не означает, что ее нет! ;)

> Или Вы будете на суде в свидетели фирму 1С призывать!?
Я не буду и Вам не советую! И еще раз не надо так нервничать!

"
Так что, перепровести "Закрытие месяца" за 2009г. в 14-ом релизе, или еще что-то
Эти проводки формирует документ закрытие месяца за декабрь (2008)
поэтому если у вас период полностью закрыт, распечатаны все оборотно-сальдовые ведомости, карточки
главная книга и т.п.
то - да...
на моей практике это уже не первый межотчетный период, в связи с законодательными изменениями
достаточно в вспомнить переход на ПБУ 18/02, изменения по учету расчетов в условных единицах...
так же пересчитывали входящие остатки на 31.12. - и ничего...
при проверке - в первую очередь смотрят отчеты на бумаге, в программе 1С ни суд, ни налоговая ковыряться не будут,
на разницу по вступительным остаткам составлена пояснительная записка

На моей практике налоговая умела ковыряться в 1с, наверное налоговая умней была.
Читают тему
(гостей: 4)

Быстрый переход