Подскажите , пожалуйста. У меня "1СПредприятие-Бух. учет, версия 4,5". наша организация начала строить промышл. объект.Мы оплатили деньги сторонней организации и получили счет-фактуру. Как мне сделать в программе, что бы этот НДС не принимался к зачету( т.е так и висел на 19, счете), т.е. не попадал в Книгу покупок? А потом , когда этот объект построится, ввести весь начисленный НДС в вычету(Дт. 68.2Кт 19.1)?И какой проводкой и операцией потом начислить мне НДС на вновь построенный объект?(т.е. КТ.68,2)