Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Учет основных средств

Lina.Ru
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.07.2007
Сообщений: 134
Пост №1
 
28.04.2009 16:22

Добрый день<br><br>У меня такой вопрос:<br>в организации долгое время почти не велся учет ОС. Точнее, велся как попало. Сейчас главбух внезапно этим вопросом озаботилась и требует, чтобы все было приведено в порядок.<br>В программе бардак: есть ОС, которые фактически уже давно самортизированы и должны быть списаны, но висят на балансе. У других не соответствует действительности начисленная сумма амортизации. Плюс есть ОС, которые есть в наличии, но в программе не зафиксированы.<br>Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать в данной ситуации, чтобы баланс сошелся?<br>Вводить все недостающие документы в хронологическом порядке или лучше ручными проводками?<br>Какие именно документы (проводки) потребуется ввести, чтобы данные в базе начали соответствовать действительности?<br><br>Спасибо<br><br>PS Программа: 1С Бухгалтерия 7.7 (общая система налогообложения).

Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №2
 
29.04.2009 09:19

Самый надёжный способ - это ввести хронологически документами. В справочник ОС тогда запишутся данные как надо и начислится амортизация по введённым данным. Одно но - надо будет сдавать уточнёнки.<br>Верный способ - это ввести ручными проводками, но это чревато некорректному заполнению реквизитов справочника ОС, особенно периодических и много надо будет считать на калькуляторе, чтобы высчитывать текущую начисленную амортизацию, чтобы остаточная сошлась.<br>И всё-таки я за 1й способ.

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №3
 
29.04.2009 09:47

Можно и скомбинировать. Сделать свертку базы на 31.12.08. На эту же дату подбить данные по ОСам, а с 31.01.09 делать по хронологии.

Ekaterina Anina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2009
Сообщений: 19
Пост №4
 
01.05.2009 04:17

Если ОС самортизированы на 100%, это еще не означает, что их нужно списывать. Ведь они находятся в учреждении и ими сотрудники пользуются. Они должны обязательно учитываться на балансе, но амортизации на них уже начислятья не будет.

Svetlana_E
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2645
Пост №5
 
01.05.2009 07:12

> Можно и скомбинировать. Сделать свертку базы на 31.12.08. На эту же дату подбить данные по ОСам, а с 31.01.09 делать по хронологии.<br>Думаю, это самый правильный способ. <br>Свернуть, в самих операциях по нужным счетам исправить все, добавить-удалить. И жить с 1 января с чистого листа.<br><br>

Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №6
 
04.05.2009 10:40

но это грозит вылезанием сальдо по счету 00!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация