работаю в 7-ке. бухсправкой проводки Д50.3-К60, Д71-К50.3. На сч50.3 завели аналитику: билеты, марки, и пр. Проводка полной суммой с НДС. По приезду из командировки подотчетник в авансовом отчете указывает билет, и документом ав отчет списываем на сч 44 и 19. По возмещению НДС вопрос спорный: когда?. или когда принимаем к учету, т е на сч 50.3 или на дату утверждения АО. Арбитражная практика разная. Посмотрите по своему региону.