Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

акты ошибочно внесли акт

Anna1104
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2007
Сообщений: 574
Пост №21
 
08.05.2009 16:57

Думаю не стоит. Тем более эти данные затрагивают сданный баланс и вторую форму, а они не уточняются.

Ольга.Начинающий Бухг.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.07.2008
Сообщений: 149
Пост №22
 
13.05.2009 15:07

все таки мне придется не только за 2008 но и за 1 кв подавать уточненку(((

Ольга.Начинающий Бухг.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.07.2008
Сообщений: 149
Пост №23
 
13.05.2009 16:41

продолжение, значит я делаю бух.справку со знаком минус. правильно?<br>"Когда нужно исправить корреспонденцию счетов или если операция отражена на большую сумму, то следует применять метод «красного сторно». В этой ситуации делают ту же бухгалтерскую запись, но со знаком «минус». При подсчете сторнированные операции вычитаются."

Anna1104
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2007
Сообщений: 574
Пост №24
 
13.05.2009 17:29

а за первый то квартал зачем, или у Вас там ошибки имеющие отношение непосредственно к первому кварталу?

Anna1104
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2007
Сообщений: 574
Пост №25
 
13.05.2009 17:35

нет, бух.справка у Вас будет без всяких минусов.<br>излишняя кредиторка числится по кредиту 60<br>проводка такая:<br>Д60 - К91 15000 руб. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году.<br>Д91 - К19 2288 руб. Списан НДС не подлежащий вычету<br>т.е. уменьшаем по д-ту 60 счета кред. задолженность<br>и показываем в доходах неправомерно принятые расходы в 2008 г.<br>

Ольга.Начинающий Бухг.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.07.2008
Сообщений: 149
Пост №26
 
13.05.2009 17:39

да, за первый квартал тоже есть...выставили акт и сч-фактуру на 15000, а оказалось, что надо на 30000 + еще и услуги сторонних орг. акты не учтены за март

Anna1104
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2007
Сообщений: 574
Пост №27
 
13.05.2009 17:48

ну не без этого,<br>вот здесь можете воспользоваться методом сторно<br>т.к. это выручка 2009 года, а он еще не закончился

Ольга.Начинающий Бухг.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.07.2008
Сообщений: 149
Пост №28
 
14.05.2009 11:43

я изменила сумму в феврале на правильную, и подам уточненку

Anna1104
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.01.2007
Сообщений: 574
Пост №29
 
14.05.2009 11:58

учтоненки вы сдаете за тот период, за который обнаружены ошибки<br>если это ошибки 1 кв. (занижена реализация в марте 09) - то учтоняем прибыль 1 кв. и ндс 1 кв.<br><br>просто изменить сумму акта - ну можете конечно, хотя это неправильно, балансы за первый квартал Вы уже сдали, несмотря на то что это промежуточная отчетность, но тем не менее.

Ольга.Начинающий Бухг.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.07.2008
Сообщений: 149
Пост №30
 
14.05.2009 12:10

но мне тто, надо клиенту отдать на 30000 акт а не на 15000...я понимаю, что сторно это с минусом.следовательно оно мне н е надо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация