Думаю не стоит. Тем более эти данные затрагивают сданный баланс и вторую форму, а они не уточняются.
Думаю не стоит. Тем более эти данные затрагивают сданный баланс и вторую форму, а они не уточняются.
все таки мне придется не только за 2008 но и за 1 кв подавать уточненку(((
продолжение, значит я делаю бух.справку со знаком минус. правильно?<br>"Когда нужно исправить корреспонденцию счетов или если операция отражена на большую сумму, то следует применять метод «красного сторно». В этой ситуации делают ту же бухгалтерскую запись, но со знаком «минус». При подсчете сторнированные операции вычитаются."
а за первый то квартал зачем, или у Вас там ошибки имеющие отношение непосредственно к первому кварталу?
нет, бух.справка у Вас будет без всяких минусов.<br>излишняя кредиторка числится по кредиту 60<br>проводка такая:<br>Д60 - К91 15000 руб. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году.<br>Д91 - К19 2288 руб. Списан НДС не подлежащий вычету<br>т.е. уменьшаем по д-ту 60 счета кред. задолженность<br>и показываем в доходах неправомерно принятые расходы в 2008 г.<br>
да, за первый квартал тоже есть...выставили акт и сч-фактуру на 15000, а оказалось, что надо на 30000 + еще и услуги сторонних орг. акты не учтены за март
ну не без этого,<br>вот здесь можете воспользоваться методом сторно<br>т.к. это выручка 2009 года, а он еще не закончился
я изменила сумму в феврале на правильную, и подам уточненку
учтоненки вы сдаете за тот период, за который обнаружены ошибки<br>если это ошибки 1 кв. (занижена реализация в марте 09) - то учтоняем прибыль 1 кв. и ндс 1 кв.<br><br>просто изменить сумму акта - ну можете конечно, хотя это неправильно, балансы за первый квартал Вы уже сдали, несмотря на то что это промежуточная отчетность, но тем не менее.
но мне тто, надо клиенту отдать на 30000 акт а не на 15000...я понимаю, что сторно это с минусом.следовательно оно мне н е надо