акты ошибочно внесли акт
08.05.2009
16:57
#21
Думаю не стоит. Тем более эти данные затрагивают сданный баланс и вторую форму, а они не уточняются.
13.05.2009
16:41
#23
продолжение, значит я делаю бух.справку со знаком минус. правильно?
"Когда нужно исправить корреспонденцию счетов или если операция отражена на большую сумму, то следует применять метод «красного сторно». В этой ситуации делают ту же бухгалтерскую запись, но со знаком «минус». При подсчете сторнированные операции вычитаются."
"Когда нужно исправить корреспонденцию счетов или если операция отражена на большую сумму, то следует применять метод «красного сторно». В этой ситуации делают ту же бухгалтерскую запись, но со знаком «минус». При подсчете сторнированные операции вычитаются."
13.05.2009
17:29
#24
а за первый то квартал зачем, или у Вас там ошибки имеющие отношение непосредственно к первому кварталу?
13.05.2009
17:35
#25
нет, бух.справка у Вас будет без всяких минусов.
излишняя кредиторка числится по кредиту 60
проводка такая:
Д60 - К91 15000 руб. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Д91 - К19 2288 руб. Списан НДС не подлежащий вычету
т.е. уменьшаем по д-ту 60 счета кред. задолженность
и показываем в доходах неправомерно принятые расходы в 2008 г.
излишняя кредиторка числится по кредиту 60
проводка такая:
Д60 - К91 15000 руб. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Д91 - К19 2288 руб. Списан НДС не подлежащий вычету
т.е. уменьшаем по д-ту 60 счета кред. задолженность
и показываем в доходах неправомерно принятые расходы в 2008 г.
13.05.2009
17:39
#26
да, за первый квартал тоже есть...выставили акт и сч-фактуру на 15000, а оказалось, что надо на 30000 + еще и услуги сторонних орг. акты не учтены за март
13.05.2009
17:48
#27
ну не без этого,
вот здесь можете воспользоваться методом сторно
т.к. это выручка 2009 года, а он еще не закончился
вот здесь можете воспользоваться методом сторно
т.к. это выручка 2009 года, а он еще не закончился
14.05.2009
11:58
#29
учтоненки вы сдаете за тот период, за который обнаружены ошибки
если это ошибки 1 кв. (занижена реализация в марте 09) - то учтоняем прибыль 1 кв. и ндс 1 кв.
просто изменить сумму акта - ну можете конечно, хотя это неправильно, балансы за первый квартал Вы уже сдали, несмотря на то что это промежуточная отчетность, но тем не менее.
если это ошибки 1 кв. (занижена реализация в марте 09) - то учтоняем прибыль 1 кв. и ндс 1 кв.
просто изменить сумму акта - ну можете конечно, хотя это неправильно, балансы за первый квартал Вы уже сдали, несмотря на то что это промежуточная отчетность, но тем не менее.
Читают тему
(гостей: 2)