Переоценка расчетов с поставщиками в 1С "УПП 8.1"

Новая тема
В феврале 2009 оплачен аванс поставщику за товар. Предприятие является малым и бухгалтерский учет ведет без применения ПБУ 18/02. Были произведены закрытия месяца. По итогам 1 квартала при расчете налога на прибыль данные в налоговом и бухгалтерском учете не совпадают. Курсовые разницы в бухгалтерском учете отнесены на счет ВАЛ 60. Что нужно сделать?
Начать наконец то вести бухучет в соответствии с ПБУ и НК РФ, а не задавать глупые вопросы...
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход