1С Бухгалтерия 8,1 Не закрывается сч. 20..

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
При закрытии месяца выводится сообщение:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Материалы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Настройки все выставлены...
поиском воспользуйтесь, тема уже давно вся обыграна и обос...а!
Спасибо... вы так добры...
Если у вас не закрывается 20 счет , значит нет выпуска продукции с такой номенклатурной группой. Затраты, списываемые на 20 счет должны относиться на ту номенклатурную группу, которую вы выпускаете. У вас в номенклатурной группе должно стоять не материалы, а тот вид продукции, которую вы оприходуете на склад с 20 счета на 43 счет
у нас строительство... значит в номенклатурной группе услуги должны стоять?
Если вы оказываете услуги, то номенклатурная группа будет "услуги" и все затраты на 20 сч пойдут с номенклатурной группой "услуги". Но в этом случае вам нужно оформлять документ "Оказание услуг производственного характера", тогда счет 20 будет закрываться на сч 90.02 в себестоимость оказанных услуг.
Спасибо большое... все получилось, только теперь та же песня с 26 счетом...((
Посмотрите, что стоит у вас в учетной политике. Если вы не применяете метод "директ-костинг", то 26 сч закрывается на 20 сч. Посмотрите какие суммы у вас не закрываются и проверьте, все ли субконто заполнены в тех документах, в которых счет затрат стоит 26. Если субконто заполнены не все, то счет не закроется. И укажите метод распределения косвенных расходов (рекомендуют "оплата труда"). Если вы применяете "директ-костинг", то проблем с закрытием не должно быть, он закрывается сразу на 90 сч.
не везде было выставлено субконто, все получилось, период закрыла,спасибо огромное вам..))
Добрый день, подскажите пожалуйста, если на сч. 20 остаток получается, как себя проверить, в чем ошибка может быть, незавершенки у нас нет, я пробовала просмотреть зацикленность по номенклатурной группе, там ошибок не обнаружила и еще разделку готовой продукции как в программе проводить ? Мы делаем требованием-накладной Д20 К 43 (новая номенклатурная группа), а затем снова выпуск готовой продукции Д43 К40 (по новой номенклатурной группе ? правильно ли это ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход