Неправильное проведение исходящего платежного поручения

Новая тема
Имеем 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101), Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.16.1)

При проведении исходящего платежного поручения по расчету с поставщикоми имеются следующие ситуации

1 ситуация: при отсутствии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с некоторой суммой, т.е. задолженность уже имеем закрытую, а она все равно закрывается.
2 ситуация: при наличии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с большей суммой, чем сумма задолженности.

Посоветуйте, где искать причину. Сейчас для исправления бухгалтера делают корректировку ручной операцией, налоговики говорят, что это не правильно, у них лезут от этого ошибки
Проверьте с отделом IT внутрнне зашитые проводки, может где-то внутри сидит некая сумма, и при формировании платежного поручения она выскакивает....Обстрактно конечно, но вдруг причина в этом...
Смотри "Счета учета расчетов с контрагентами", скорее всего там стоит один и тот же счет,, а для авансов должен стоять 60.02
> Смотри "Счета учета расчетов с контрагентами", скорее всего там стоит один и тот же счет,, а для авансов должен стоять 60.02

На это сразу обратили внимание, счета в платежках стоят правильные
счет расчета 60.01
счет авансов 60.02
а нет ли противоположных остатков по счету? Например дебетовый по 60.01?
Релиз  кстати старенький!
Данная ошибка начала беспокоить бухгалтеров недавно, только тогда, когда стали готовить данные для еженедельных отчетов. В конце месяца, когда приходят и проводятся акты, ошибка не появляется. По дебету 60.01  - нет остатков, по нулям
Скорее всего вы проводите документы (выводите последовательность) в конце месяца! А так как в течении недели это не делается, то ситуация когда остаток по счету не такой, вполне возможна! Вывод : 1. Заводить документы строго последовательно, не перепроводить их задним числом! 2. Перепроводить все документы (выводить последовательность) чаще, например каждый день!
Причину мы нашли. У нас в учетной политике (бух. и налоговый учет) в разделе "Расчеты с контрагентами" на позиции "Расчеты с контрагентами ведутся" выбран вариант "В разрезе договоров, сделок и документов расчетов". При выборе варианта "Договоров" и перепроведением платежек проблема с еженедельной отчтетностью исчезает, ОСВ формируется правильно. Эксперимент проводили, естественно, на тестовой базе. Теперь вопрос, корректны ли такие изменнеия в учетной политике в середине года, какие могут быть последствия? Знаний у на пока маловато, но интуиция подсказывает, что со сменой учетной политики не так все просто, могут вылезти другие проблемы!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход