Бух 7.7 релиз 507. Авансовые полученные СФ и декларация по НДС раздел 3
01.07.2009
12:04
#1
Всем привет.
Меня тут терзает бухгалтер следующим вопросом.
В базу введен документ Строка выписки банка расход и на его основании введен документ СФ полученный на аванс (предоплата за будущие поставки). Все эти два документа введены 26.03.2009. Она утверждает, что эта сумма должна попасть в регламентированную отчетность "Декларация по НДС Раздел 3 строка 300".
Так ли это? Анализ в отладчике показывает, что нет.
Меня тут терзает бухгалтер следующим вопросом.
В базу введен документ Строка выписки банка расход и на его основании введен документ СФ полученный на аванс (предоплата за будущие поставки). Все эти два документа введены 26.03.2009. Она утверждает, что эта сумма должна попасть в регламентированную отчетность "Декларация по НДС Раздел 3 строка 300".
Так ли это? Анализ в отладчике показывает, что нет.
15.07.2009
16:20
#3
У меня тоже возник вопрос по авансам. Также оплатили аванс поставщику 1000000 руб., он нам выставил сч/ф на аванс, которую мы тоже ввели в программу как авансовую. В этом же месяце поставщик поставляет часть оборудования на сумму 381000 руб. Мы приходуем обычное Поступление и Счет-фактуру. В книгу покупок попадают строки на 1000000 и на 381000. В книгу продаж идет сумма 381000 руб. (видимо зачитывается НДС из 1000000 руб.), как-бы по логике все нормально. Но при заполнении Декларации, вычет из 1000000 руб. не попадает, выделяется отдельно сумма 381000 руб. в строке 140, и в строке 300-58119 руб. Подскажите как правильно оформить документы в программе. Заранее спасибо. Программа Комплексная 7.7 релиз 491
Читают тему
(гостей: 1)