Всем привет.<br><br>Меня тут терзает бухгалтер следующим вопросом. <br>В базу введен документ Строка выписки банка расход и на его основании введен документ СФ полученный на аванс (предоплата за будущие поставки). Все эти два документа введены 26.03.2009. Она утверждает, что эта сумма должна попасть в регламентированную отчетность "Декларация по НДС Раздел 3 строка 300". <br><br>Так ли это? Анализ в отладчике показывает, что нет.