Правильность учета

Новая тема
Здравствуйте!!! У нас получилась такая ситуация: мы ООО. Мой директор при открытие расчетного счета положила деньги на расчетный счет, когда пришла выписка я провела ее как прочие доходы 91.02. Но это же не правильно??? Затем мой директор на эту сумму отчитывается в авансовым отчете, вот я не знаю через какой счет провести там и там. Подскажите еще пожалуйста: на кой счет можно отнести: изготовление печати, уплата гос. пошлины в статистике. Заранее спасибо...
Немного не понятно.Средства директор положила на р/сч.За печать и стат.оплачивали с р/сч?Вообще делается так:Средства,которые попадают на р/сч.,сначала приходуются в кассу орг-ции по п/о,потом согласно р/о списываются на р/сч.Авансовый отчёт составляется в том случае,если берутся денежные средства под отчёт из кассы орг-ции.И при чём  Доходы 91.02 на Ваши выплаты?А расходы списываются смотря на деятельность Вашего ООО.
"В огороде бузина...
Возможно, имелось в виду:
Директор оплатил из своего кармана печать, внес госпошлину. Но понимает, что все это должно быть оформлено от имени организации, а денег там нет. Решил: внесу на р/с денежку, а бухгалтер мне возместит расходы по а/о. И принес авансовый с печатью и первичкой.
Тогда:
- внес деньги на р/с по договору займа: 51-66;
- по а/о приходуется покупка: 10-71 - печать, 91-71 - госпошлина;
- возмещаются расходы: 71-50(51);
- печать - в эксплуатацию: 91-10, и какой-нибудь забаланс.
Вся сумма - в расходах, К66 повис - ООО должно директору по договору займа.  "
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход