книга покупок при экспорте
24.08.2009
12:11
#1
Добрый день. 1С 7.7 507 релиз. При поступлении товара предназначенного на экспорт (Беларусь), выделила входной НДС и повесила на Д 19.Э (разд. учет)
Ставку 0% подтвердили и теперь этот НДС должен попасть в книгу покупок. Тоже ручками перенесла Д19.3 К19.Э, делаю запись в книгу покупок, а программа ругается (сумма НДС превышает сальдо по 19). Наверное совсем все не правильно делаю. Подскажите пожалуйста хронологию действий и доки, которыми это делается.
Ставку 0% подтвердили и теперь этот НДС должен попасть в книгу покупок. Тоже ручками перенесла Д19.3 К19.Э, делаю запись в книгу покупок, а программа ругается (сумма НДС превышает сальдо по 19). Наверное совсем все не правильно делаю. Подскажите пожалуйста хронологию действий и доки, которыми это делается.
19.10.2009
22:12
#2
Я без ответа на ваш вопрос, но видимо вы уже его нашли!
По вопросу вижу что занимаетесь экспортом в РБ! Если не сложжно, подскажите пжлста мне пару моментов:
Отгрузили на экспорт в РБ товар 07.08.09, делаю декларацию по НДС за 3 квартал, ставка 0% еще не подтверждена, надеюсь соберем документы в 4 квартале. Правильно ли что ндс по приобретению продаваемых на экспорт товаров я оставляю на 19 счете, не беру пока к вычету, а данную реализацию 07.08.09 на экспорт, я в декларацию за 3 квартал вообще не включаю!
Если да, то вопрос следующий! Когда показывать эту реализацию по ставке 0% в декларации!? В 4 квартале!? Или я что-то не понимаю!?
Буду очень признателен за ответ!
Спасибо!
По вопросу вижу что занимаетесь экспортом в РБ! Если не сложжно, подскажите пжлста мне пару моментов:
Отгрузили на экспорт в РБ товар 07.08.09, делаю декларацию по НДС за 3 квартал, ставка 0% еще не подтверждена, надеюсь соберем документы в 4 квартале. Правильно ли что ндс по приобретению продаваемых на экспорт товаров я оставляю на 19 счете, не беру пока к вычету, а данную реализацию 07.08.09 на экспорт, я в декларацию за 3 квартал вообще не включаю!
Если да, то вопрос следующий! Когда показывать эту реализацию по ставке 0% в декларации!? В 4 квартале!? Или я что-то не понимаю!?
Буду очень признателен за ответ!
Спасибо!
Читают тему
(гостей: 1)