Возмещение НДС при экспорте. Теоритический вопрос. Бухгалтерия предприятия 1.6.19.

Новая тема
Нужна помощь квалифицированного специалиста, работающего в бухгалтерии предприятия (производство на экспорт).

Никогда не занимался экспортом, поэтому, не могу разобраться в сложившейся ситуации по возмещению НДС.
Ситуация следующая:

Поступили материалы с выделением НДС 18% на счет 19.03.
Материалы полностью списаны в производство.
Из всего матерала выпущена продукция.
Продукция реализована на экспорт (67%)
Продукция реализована на внутреннем рынке (3%)
Остаток остался на складе (30%)

При оформлении документов по НДС программа перенесла 97% входящего НДС на счет 19.7.

Т.к. реализация подверждена полностью ГТД, то НДС со счета 19.7 полностью списался на 68.

Верно ли сработала программа или всеже 30% (остаток на складе) не должен был списаться со счета 19.7 ?

P.s. Платформа и конфигурация последних релизов на сегодняшний день.
Документом "Реализация товаров, услуг" по реализованным товарам (ставка 0%) НДС со счета 19.03 переносится на счет 19.07. Если реализуется товар прошлых периодов, то в дальнейшем требуется восстановление НДС, принятого к зачету.
Т.е. если будет идти реализация продукции на экспорт в следующем периоде, то должно произойти восстановление НДС до "признания". Как только реализация будет "признана", то НДС снова уйдет на 68 счет?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход