Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Учет ОС в составе МПЗ при совмещении ОСНО+ЕНВД в 1С БУХ 8.1

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №11
 
07.05.2010 08:38

> Но всё-таки, каким образом эта сумма НДС должна попасть в книгу продаж?<br>Почему продаж? Часть НДС попадает в книгу покупок, остальное включается в стоимость ОС.<br><br>

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №12
 
07.05.2010 11:09

Вся сумма НДС по приобретённому ОС сразу попадает в книгу покупок (к вычету), значит невозмещаемую часть НДС надо восстановить Дт 19.01 - Кт 68.02 и отразить в книге продаж. <br><br>А как сделать так, чтобы часть НДС попало в книгу покупок, а остальное в стоимость ОС?<br>

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №13
 
07.05.2010 11:24

> Вся сумма НДС по приобретённому ОС сразу попадает в книгу покупок (к вычету)<br>Формирование записей книги покупок (продаж) делаете ежемесячно?<br><br>> значит невозмещаемую часть НДС надо восстановить Дт 19.01 - Кт 68.02 и отразить в книге продаж. <br>Такую проводку может дать док. Восстановление НДС<br><br>> А как сделать так, чтобы часть НДС попало в книгу покупок, а остальное в стоимость ОС?<br>Вариант со "Списанием НДС" я уже предлагала.<br><br>Либо регламентные документы по НДС делать по итогам квартала, соответственно сначала Распределение НДС косвенных расходов часть НДС перекинет с 19.01 на 08. Оставшаяся сумма на 19.01 принимается к вычету Формированием записей книги покупок.<br><br>

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №14
 
07.05.2010 12:35

<<Формирование записей книги покупок (продаж) делаете ежемесячно?>><br><br>Нет, книги формируем поквартально, но я пробовала сфорсмировать сейчас для эксперимента, чтобы разобраться в проблеме.<br>Считаю, что "Распределение НДС косвенных расходов" здесь вообще не катит, а вот с документом "Корректировка записей регистров" надо ещё поиграться...<br><br><br>

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587
Пост №15
 
07.05.2010 12:56

> Считаю, что "Распределение НДС косвенных расходов" здесь вообще не катит<br>Интересно как Вы без него обойдетесь, если входящий НДС подлежит распределению (и не только по ОС)<br><br>> а вот с документом "Корректировка записей регистров" надо ещё поиграться...<br>Может не стОит играться...хотя, дело Ваше...я свои варианты решения вопроса предложила<br>

Черничка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 497
Пост №16
 
07.05.2010 15:09

<<Интересно как Вы без него обойдетесь, если входящий НДС подлежит распределению (и не только по ОС)>><br><br>"Распределение НДС косвенных расходов" обязательно сформируем, но НДС по ОС он не распределяет.<br><br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация