Подскажите, пожалуйста.<br>В связи с письмом ФНС от 24 августа № 3-1307/674 с 01.10.2009 надо переделывать счета-фактуры, если акты в уе,а работы выполнены раньше, чем поступила оплата, и суммы по акту и по поступлениям не совпадают.<br>И НДС корректируется - уменьшается или увеличивается в следующем отчетном периоде.<br>А вот как быть с затратами по этим актам?<br>Ведь и они тоже меняются?<br>Как это отразить в бухучете?<br>Какие проводки должны быть и как это сделать, ведь отчетность сдана.<br>Помогите!