Закрытие месяца. Не списывается сумма с 26 счета.

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
"Нашёл решение!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Долго анализируя глобальный модуль и модуль закрытия месяца, пришёл к выводу, что, собирая сумму по 26 счету, программа формирует проводку списания средств с 26 счета, где указывает ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Оказывается в справочнике "Номенклатура" у ряда элементов не было указано никакой деятельности. В результате программа формирует проводку используя собранный перечень видов деятельности. А если эти виды деятельности не "проскакивают" ни в одной проводке (как случилось у нас), то и проводка не формируется.

Вот и все дела. Дело, как я понимаю обычное. Но на душе приятно. ;)))))"
У нас такая же проблема как и у вас. Только я не пойму где в справочнике "Номенклатура" указать  Вид деятельности? из какого справочника этот вид деятельности выбирать?
кто знает где в справочнике НОМЕНКЛАТУРА указать этот самый вид деятельности?

на вкладке "по умолчанию" выбрать "номенклатурную группу" ? не это...

на вкладке "счета учета" в поле "номенклатура" ? тоже не играет

где же?

1. есть реализация
2. есть расходы на 26 сч
3. в учетной политике база распределения  - выручка

какого лешего еще нужно программе?  



8.ХХ или 7.7? Директ-костинг используется или нет?
посмотрите http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=513080;  в продолжение темы:
 поскольку в этой фирме УСН, при котором вообще бухучет вести фирма не обязана, то я плюнула на то, что правильно вести учет на счете 26, так как битых два часа с ним мучалась и тольку ноль.
Переделала на счет 44 расходы (начисление зарплаты, взносов  и услуги поставщиков).
Сделала виртуальный приход товара на  1 копейку и виртуальную реализацию товара на 1 копейку.
После этого закрытие месяца по счету 44 прекрасно провелось, а копейку эту закрыла Д 60.01 Кт 62.01.

У кого УСН, всем советую, чтобы не мучаться.
Потому что вряд ли кто даст  правильный совет КАК ПО ШАГАМ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ТРЕКЛЯТЫЙ СЧЕТ 26 ЗАКРЫЛСЯ.
Поэтому , если можно обойти еего, то почему бы и нет.
по приведенной ссылке не понял какая версия установлена? "Вид деятельности" относится к 7.7, в 8.ХХ это Номенклатурные группы
давайте попробуем вместе для  8-ки ПО ШАГАМ:
1.открываем учетную политику БУи НУ.В закладке общехозяйственные расходы ставим директ-костинг( чтобы сразу закрыть счет 26 на счет 90),порядок распределения по номенклатурным группам ставим по выручке.
2.В справочнике номенклатура(которая для реализации)во вкладке дополнительно ставим номенклатурную группу(например "товар от фирмы А").
3.В документах расхода, ОТНОСЯЩИХСЯ именно к расходам по товару от фирмы А, ставим аналитику  "товар от фирмы А".  
4.В настройке закрытия месяца открываем вкладку распределение затрат.там в таблицу забиваем общхозяйственные расходы - по выручке(если комплексная) или в справочнике "способы распределения статей затрат".
5.Теперь при "Закрытии месяца" прога проверяет КО сч. 90.1.1( помните ставили по выручке?) по аналитике "товар от фирмы А".Если есть выручка, то закрывает все затраты с той же аналитикой, все остальные идут на 97 счет.
Вот вроде все .... Если что и забыла, то сорри.... Давно все это настраивала,могла что-нибудь и забыть.Тогда стучите :)))
А туда ничего не надо списывать, это аналог 26 счета в БУ, а 26.02 - это что-то вроде 44 счет, или 26 при директ-костинге. 26.01 - это технологический счет. С 26.02 затраты уходят на 90.08, а с 90.08 возвращаются уже на 26.01 с видом учета ВР. А далеее закрытие месяца распределяет 26.01 аналогично как в БУ.
Может быть лучше сначала прочитать НК? Посмотреть в плане счетов описание 26 счета в НУ и БУ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход