Добрый день.Я конечно не по адресу, но все-же надеюсь на информационную поддержку.Прошу помочь разъяснить след.операцию.<br>В августе месяце наша орг-я заключила договор на поставку сырья.Мы сделали 100% предоплату. На след.день мы вывезли его сами и в этот-же день реализовали покупателю.Для правильного отражения данной хоз.операции в 1С я опреходовала его согл. оплаченному счету. <br>Период закрыт. Но вот сейчас в январе месяце тот бух. выставляет мне приход. документы. Что делать незнаю. Никто нехочет делать перерасчет. Как мне доказать что мы его получили в августе ? Для самовывоза использовали привлеченный транспорт. ТТН нет? <br>Буду рада любому отклику.....