Сотрудник направляется на конференцию (дальнее зарубежье, конференция носит нерекламный характер), при этом организация платит членский взнос за участие в этой конференции. Можно ли учесть эти расходы для налога на прибыль? Какие при этом нужны документы (с командировкой понятно - билеты, гостиница, отчет о командировке)?