Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Декларация УСН, заполение Раздела 1

BuhCrazy84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.02.2010
Сообщений: 30
Пост №1
 
10.02.2010 13:41

Доброго всем дня! Впервые заполняю Декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощененной системы налогообложения.. Застряла на заполнении строк 030, 040, 050 Раздела 1. Подскажите пожалуйста нужно ли их заполнять и на основании каких данных?

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №2
 
10.02.2010 14:14

"Добрый день. <br>Эту декларацию нужно заполнять в следующей последовательности:<br>1) разд. 2;<br>2) разд. 1;<br>3) титульный лист.<br>Далее:<br>Строки 010 - 030 заполняются в том случае, если по итогам налогового (отчетного) периода вам нужно заплатить налог в бюджет. Если же у вас возникла переплата по налогу, то вы должны заполнить строки 040 - 060.<br>(В строке 010 указывается код бюджетной классификации, по которому уплачивается налог.)<br>В строке 040 - код бюджетной классификации, по которому производится зачет или возврат налога.<br>На 2009 г. установлены следующие значения КБК (Приказ Минфина России от 25.12.2008 N 145н.<br> <br><br>Строка 050 указываются коды Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления ОК 019-95, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 N 413 (коды по ОКАТО).<br>Если декларацию заполняет организация, то код указывается по месту ее нахождения.<br><br>Я смогла ответиь на ваш вопрос?<br><br>"

BuhCrazy84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.02.2010
Сообщений: 30
Пост №3
 
10.02.2010 14:28

Вы меня еще больше заставили сомневаться... Дело в том что в обновленном налогоплательщике и 1С:Предприятие 8.1 форма декларации несколько иная... А именно строки 030-050 это Суммы авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате за первый квартал, полугодие и девять месяцев соответственно... Меня интересует как заполнять данные строки? Это суммы авансовых, платежей, произведенных нашей организацией или это суммы налога, подлежащие уплате? И как их нужно отражать (если нужно), нарастающим итогом??

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №4
 
10.02.2010 15:15

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ИСЧИСЛЕННАЯ к уплате за первый квартал.<br>4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие С УЧЕТОМ суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.<br>4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.<br><br>Это выдержка из Приложения № 1 к приказу Минфина 58н от 22.06.2009.<br>Надеюсь теперь все станет на свои места!!

BuhCrazy84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.02.2010
Сообщений: 30
Пост №5
 
10.02.2010 15:54

Огромное Вам спасибо!!!!! Теперь все отлично!!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация