как учесть документы за 2007г.

Новая тема
Прошу помочь отразить в учете и декларации по НДС и прибыли данные по приходу товаров по сч/ф и накл., датированных июлем 2007г., дубликат которых был получен сейчас после сдачи отчета за 2009г. В результате частой смены бухгалтеров данный товар нигде не значится, однако фактически присутствует и все акты сверок предыдущие бухгалтера подписывали.
> все акты сверок предыдущие бухгалтера подписывали.

XD LOL! Это каким образом?

А "инвентаризация"?

впервые была сделана месяц назад. Отсюда и возник этот товар-фантом. Оказалось, что когда выписывалась эта накладная 3 года назад, одна главбушка уже уходила и подписала автоматом, вторая еще была не в теме и тоже надолго не задержалась...Короче, товар обнаружен и не продан. На него поступила первичка. Вопрос - дальнейшие телодвижения...
По бухучёту проводить сейчас. Уточнёнки по прибыли и НДС....
Ох и гимора.....
А если с меньшими потерями времени?возможно ли отразить какой нибудь бух.справкой "по рез-там инвентаризации выявлено" и проводкой 41-60 оприходовать, а НДС к вычету не брать...
> 41-60 оприходовать, а НДС к вычету не брать...

По результатам инвентаризации - другая проводка.

я к тому, чтобы выйти на ноль с поставщиком и не убиваться в уточненках...
Здесь вы получаете инфу "как по закону", других вариантов НЕТ.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход