При закрытии каких счетов выдается такое сообщение? <br><br>> а при закрытии периода за январь также разницы не считаются<br>На какие счетах должна быть разница ?<br><br>
При закрытии каких счетов выдается такое сообщение? <br><br>> а при закрытии периода за январь также разницы не считаются<br>На какие счетах должна быть разница ?<br><br>
Это сообщение выдается при формировании документа (например, авансовый отчет). Так же не производится автоматическая подстановка соответствующего счета НУ для указанного счета БУ табличной части документа.
Это понятно, что раз не найденно, то ничего автоматически и не подставится.<br>Какой счет?<br><br><br>
БУ 73.03 и 44.01(НУ). Проблема в том, что программа не воспринимает документ установки соответствия, как будто его и нет
Не поняла.<br>Вы хотите по БУ списать на 73.03 а по НУ на 44.01?<br><br>P.S.<br>> Проблема в том, что программа не воспринимает документ установки соответствия<br>Например в документе "Поступление товаров и услуг" соответствия находятся?
Абсолютно верно. А также проявляется при генерации налоговых проводок по образцу бухгалтерских в ручных проводках. Они просто не формируются ... <br> При закрытии месяца разницы правильно не считаются, сообщений никаких не выдается. Например, при расчете амортизации. <br> Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий, например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается). <br> Видимо, если переввести весть список соответсвия вручную (копирование не помогает), то по этим счетам разницы, возможно, начнут считаться верно.
Совершенно верно, при этом 44.01 в НУ должен сформироваться как ПР.
73.03 это не затратный счет. Как и что вы относитиь на 73 по БУ в авансовом отчете?<br>Чтобы в НУ отнести на ПР нужно просто установить "вид расходов по НУ" в соотвествующий статье затрат.<br><br>А так сейчас еще раз проверила на другой базе. Да есть такая ошибка ри автоматичсеском заполнении в ручных операциях.
> Абсолютно верно. А также проявляется при генерации налоговых проводок по образцу бухгалтерских в ручных проводках. > Они просто не формируются ... <br>Какой счет?<br><br><br>> Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий,<br>> например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации <br>> нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается). <br><br>Проверила на демке. В этой программе у меня соотвестветие как было давно установленно по умолчание , так больше и не менялось.<br>Амортизация по НМА расчиталась правильно. Есть проводки по погашению ВР.<br>
Практически ВСЕ счета, где в записях БУ не= НУ или ВР или ПР не= 0. <br>Типовая конфигурвция, релиз 1.6.23.2<br>Пусть разбираются специалисты...<br>Мое сообщение просто информативное ...<br>Хотите переходите на 23 релиз, хотите нет - вам решать!<br><br>
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |