Баланс в 1с7.7 ред 6.1

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Спасибо. Ввод остатков мы сделали на 31,12,09 но нам твердят что нужно закрыть год балансом, чтобы сверить с нашим бумажным.
Тогда вам надо просто провести все "закрытия" из "Документы"-"Регламентированные операции"( "закрытие года" д.б. САМОЙ последней операцией в году) и сформировать баланс в Отчеты- Регламентированные отчеты-Бухгалтерская отчетность-Отчетность ГРБС,ПБС... - Баланс
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход