Сотруднику в январе начислен отпуск с 28.01.04 по 28.02.04, вся сумма включена в заработную плату января. Почему при выгрузке данных бухгалтерского и налогового учета из "Зарплата+Кадры" (ред. 4.5)в<br><br>"1С:Предприятие" (ред. 7.7) часть отпуска и ЕСН, приходящаяся на февраль, относится на счет 97 Расходы будущих периодов??????? Где можно вручную исправить эту проводку??????? Ее нет в шаблоне проводок! Программа использует ее по умолчанию!<br><br>Для учета налога на прибыль используем метод "по отгрузке".