Выгрузка данных из "Зарплата+Кадры" (ред. 4.5)

Новая тема
Сотруднику в январе начислен отпуск с 28.01.04 по 28.02.04, вся сумма включена в заработную плату января. Почему при выгрузке данных бухгалтерского и налогового учета из "Зарплата+Кадры" (ред. 4.5)в

"1С:Предприятие" (ред. 7.7) часть отпуска и ЕСН, приходящаяся на февраль, относится на счет 97 Расходы будущих периодов??????? Где можно вручную исправить эту проводку??????? Ее нет в шаблоне проводок! Программа использует ее по умолчанию!

Для учета налога на прибыль используем метод "по отгрузке".
если очень надо исправить проводку - проще всего в Бух-рии исправить... хотя на 97 отпуск февраля - это правильно
Даже не думайте исправлять. Т.к. в следующем месяце будет проводка с 97 счета. Все проведёте и будет всё правильно!!!

А если измените,то незабудьте про НУ,там тоже отнесенно на расходы будущих периодов!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход