ПРосмотрела много материала, но не нашла четкого описания действий при оформлении НДС с авансов. Вначале оформляем выписку. На ее основании - счет-фактуру выданный. Затем реализация услуги или товара. Нужно ли оформлять на основании реалиции еще одну счет-фактуру?<br>Записи в книге покупок и продаж формируются автоматически.