в описании (F1) распределения косвенных расходов в 1с:<br>Объем выпуска — распределение пропорционально объему выпущенной в текущем месяце продукции и оказанных услуг, выраженному в количественных измерителях.
в описании (F1) распределения косвенных расходов в 1с:<br>Объем выпуска — распределение пропорционально объему выпущенной в текущем месяце продукции и оказанных услуг, выраженному в количественных измерителях.
Что-то мне говорит что это реализовано для варианта без незавершенки. Плюс оказание услуг отражается актом об оказании производственных услуг.<br>Интернеты говорят, что 1с-ка это может и умеет. Я бы поколдовала в пустой базе на Вашем (как я понимаю) сокращенном примере. Но вот я честно говоря, даже не представляю, как отражаются нормо-часы в програмке. Просветикте, серую? Тогда, может, смогу еще чего дельного предложить....<br>Кстати, Вы так и не написали, в какой программке работаете и ее версию. Это моглобы помочь
Может тогда возможно как-то по сумме выполненных работ распределять, а не по часам?
ну и где тут фраза.<br>> Тут же написано помимо продукции "и оказанных услуг" <br><br>25-й по объему выпуска распределяется так, как и написано в описании.<br>Если вы хотите распределять на затраты по всем НГ, а нет только у которым был выпуск, вы должны в качестве базы выбрать например материальные расходы по 20-ке или что-то, что есть всегда и у всех НГ.
Сумма это деньги или количество? Если деньги, то распределять по выручке, если количество - то по объему. Попробовоть-то можно и так и так. И еще один вопрос, а что в учетной политике-то написано? Или напишем так, как нужно?<br>Есть еще один вариант - пропорционально оплате труда. Для Вашей ситуации получится самый оптимальный вариант, если оплата труда сдельная.<br>Ну и теперь из области доброжелательства. Если вопрос стоит как "мы хотим, чтобы у нас управленческий учет и бухгалтерский в этом вопросе совпадали", то стоит продолжать дальше мучаться. Если вопрос стоит делать как угодно, но чтобы методологически правильно, то ставить базой распределения зарплату, как в учебнике.
Вот в чем вся проблема, что у некоторых заказ нарядов нет материальной части и 25 на них не распределяется
Сумма - это деньги. В учетной напишем так, как в программе нарисуем =)<br>зарплата вся повременная, поэтому 20 счет только по материалам идет. Поэтому возможна ситуация (если распределение по материальным расходам), что не закрыты заказ-наряды которые не имеют материалов, а все заказ-наряды с материалами закрыты, 25 закрывается на те заказ-наряды которые с материалами и соответственно уходит на 90 счет полностью, хотя 25 именно на все заказ-наряды.
Здесь соглашусь с Таней - распределять по тому, что есть всегда и у всех. Иначе будет распределение только среди тех ЗН, по которым есть соответсвующая статья... Ну, или по выручке. Но в этом случае, по незавершенным распределяться косвенные не будут <br>Ну, и учитывая вышеизложенное (в ветке выше) получается, что есть заказ-наряды, у которых вообще ничего нет на 20-ке: материальных нет, зарплата вся висит на 25-м... Дык и распределить на них ничего и никогда не получится Пустые они.
Ниже отписалась - значит, остается только выручка.
Да, но там есть суммарное и количественное выражение работ выполненных по не закрытым заказ-нарядам.<br>Руками что ли делать ((((((((((
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |