Помогите плиз в УПП

Новая тема
ОС было заприходовано на склад в декабре 2009 на счет 08.04, затем передано на другой склад. <br>Сейчас необходимо поставить на учет ОС, также к его стоимости надо добавить сумму комплектующих, которые находятся на складе на счете 10.01. <br> <br> Каким образом нужно это сделать? <br><br>
1. Документ "Комплектация номенклатуры" с видом операции "Комплектация номенклатуры". <br>На первой закладке указать внеоборотный актив и счет его учета (08.04), на второй - материалы.<br>2. Докуммент "Принятие к учету ОС".<br><br>Необходимо учесть тот момент, что стоимость материалов при массовом перепроведении может измениться и потому могут зависнуть копейки по счету 08.04. Решается перепроведением документа "Принятие к учету" после массового перепроведения документов по учету ТМЦ
Сам пробовал так сделать ?
Да
НЕ ВЕРЮ что в этом случае 08.04 закрылся.<br><br>
08.03 нужен....<br>
Вы правы. Память подвела.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход