Передача материалов заказчику в Бухгалтерии предприятия 1.6
25.05.2010
14:39
#1
Каким образом можно в Бухгалтерии предприятия 1.6 отразить передачу материалов заказчику для выполнения работ, а потом их списание?
Заказчик выполняет некоторые работы. для выполнения которых нужны данные материалы.
Готовую продукцию заказчик не выпускает.
Заказчик выполняет некоторые работы. для выполнения которых нужны данные материалы.
Готовую продукцию заказчик не выпускает.
25.05.2010
14:44
#2
Здравствуйте.
Давайте отвлечемся от программы. Какие проводки Вы ожидаете получить ?
Опишите пожалуйста подробнее конкретный пример. Из текущего сообщения даже не совсем ясно речь идет о счетах балансовых или забалансовых.
Давайте отвлечемся от программы. Какие проводки Вы ожидаете получить ?
Опишите пожалуйста подробнее конкретный пример. Из текущего сообщения даже не совсем ясно речь идет о счетах балансовых или забалансовых.
25.05.2010
14:51
#3
Добрый день.
На данный момент эта операция отображается в программе документом "Передача товаров: передача сырья в переработку" с проводкой Дт 20.01-Кт 41.01, на 20 счете отсутствуют субконто, а без них Закрытие месяца ничего не закроет.
По хорошему этим документом нужно передавать на счет 10.07 вместо 20. А как потом списать на 20, чтобы всё закрылось?
На данный момент эта операция отображается в программе документом "Передача товаров: передача сырья в переработку" с проводкой Дт 20.01-Кт 41.01, на 20 счете отсутствуют субконто, а без них Закрытие месяца ничего не закроет.
По хорошему этим документом нужно передавать на счет 10.07 вместо 20. А как потом списать на 20, чтобы всё закрылось?
25.05.2010
14:55
#4
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. Какой релиз программы у Вас установлен ?
2. Внесены ли в конфигурацию доработки, связанные с рассматриваемым вопросом ?
Подскажите пожалуйста:
1. Какой релиз программы у Вас установлен ?
2. Внесены ли в конфигурацию доработки, связанные с рассматриваемым вопросом ?
25.05.2010
15:16
#6
Трудно воспроизвести ситуацию.
Логика оформления документов:
1. Передача товаров (вид операции - "Передача сырья в переработку"). Счет учета 10 (41), счет передачи (10.07). Все счета по умолчанию настраиваются в регистре сведений "Счета учета номенклатуры"
Проводки:
Дт 10.07 Кт 10 (41) - отражена передача материалов (товаров) в переработку
2. Поступление из переработки. Укзываем полученные услуги или продукцию на соответствующих закладках. На закладках счета затрат указываем счет затрат, на который будут списаны затраты по услугам (или с которого будет оформлен выпуск продукции) и на который будут списываться переданные в переработку материалы. На закладке "Материалы" указываются списываемые материалы.
Проводки:
Дт 20 Кт 60 - получены услуги по переработке
Дт 20 Кт 10.07 - списаны материалы
Логика оформления документов:
1. Передача товаров (вид операции - "Передача сырья в переработку"). Счет учета 10 (41), счет передачи (10.07). Все счета по умолчанию настраиваются в регистре сведений "Счета учета номенклатуры"
Проводки:
Дт 10.07 Кт 10 (41) - отражена передача материалов (товаров) в переработку
2. Поступление из переработки. Укзываем полученные услуги или продукцию на соответствующих закладках. На закладках счета затрат указываем счет затрат, на который будут списаны затраты по услугам (или с которого будет оформлен выпуск продукции) и на который будут списываться переданные в переработку материалы. На закладке "Материалы" указываются списываемые материалы.
Проводки:
Дт 20 Кт 60 - получены услуги по переработке
Дт 20 Кт 10.07 - списаны материалы
Читают тему
(гостей: 1)