Как сделать ввод начальных остатков?

Новая тема
Показывать по сообщений
Использовать типовые средства и переносить с конца года. (Не надо посреди года менять ПО).<br>Допиливать руками что "плохо перенеслось". Увы, такое бывает.<br>Читаем документацию по переходу с 7.7 на 8. (Идёт в комплекте с 8кой).<br>Если сами "неасилим", то специалистов вызывай. Дешевле обойдётся.<br>
Так тебе и говорят, что лучше не из отчета! У тебя ОСВ развернута и по материалам и местам хранения и т.д? А если все развернуть, то в ней не разберешься!
ZloyBuhgalter прав!
Т.е. пока рабоать в семерке. Переходить лучше с 31.12.10?
Ждать окончания года?
Да! Остатки вводить 31.12.10, соответственно переходить с 01.01.11!
Кстати, одну организацию получилось перенести из семерки в восьмерку, но журналы все пустые, заполнены только реквизиты организации.<br>Все, чего нет и нужно было бы допиливать ручками?
Скорее всего конфигурация была не типовая! Неужели вы думаете, что типовыми обработками не у кого не получалось? Просто надо все делать внимательно и аккуратно! И не "корежить" типовые решения!
Даже ТИПОВЫМИ переносятся только ОСТАТКИ и ОБОРОТЫ (без документов и аналитики (!)) - делаем выводы.
Однозначно - руками! )))
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход