НДС 0%

Новая тема
"Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
Наша организация оказывает услуги дипломатическим представительствам, соответственно НДС с реализации 0%.
Когда в декларации по НДС показывать данную реализацию:
1. В том отчетном периоде, когда эта реализация произошла, несмотря на то, что еще не все документы для подтверждения 0% собраны, ну и соответственно уплатить в бюджет НДС, а после сбора документов вернуть уплаченный НДС;
или
2. Дождаться, когда соберем все документы (в рамках выделенных законодательно 180 дней), и в том отчетном периоде, когда собрали документы, показать реализацию;
или
3. Дождаться, когда соберем все документы (в рамках выделенных законодательно 180 дней), и за тот  отчетный период, в котором произошла реализация  подать корректировку?
Например, реализация с НДС 0% была в марте, а документы собрали с августе."
В декларации по НДС  отражаем в том периоде, когда собрали пакет документов для подтверждения ставки 0%. Но имейте ввиду, что это отдельный раздел декларации по НДС, кажется 4
Большое спасибо.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход