1. Подтверждение О-ой ставки НДС по экспорту производится отдельной декларацией ?<br>2. Товар изначально не предполагался для реализации на экспорт. Был оприходован, возмещен входной НДС по импорту. В дальнейшем частично товар уйдет на экспорт, как быть с входным НДС? Что делать с раздельным учетом.