Не начисляется амортизация
01.10.2010
16:45
#11
Я уже запутался в этой "каше"! О чем все-таки спрашиваем?! Тут уже и дбиторка и забалансовый учет упоминается!
01.10.2010
16:48
#12
да я сам не догнал какую *** надо еще увеличить что за за за за забаланс за за???? все на финансовый результат дорогие 401!
01.10.2010
16:55
#14
Мебель поступила на забалансовый счет А22.01.01
Оформили в поступление на ОС 101 - 401
Потом сделали перемещение внутри организации.
Ввели в эксплуатацию, амортизация не начисляется.
Вопрос - должны ли мы, прежде чем, зачислить в ОС (по 101-ому) отнести мебель, сначала, на увеличение *** задолженности?
Оформили в поступление на ОС 101 - 401
Потом сделали перемещение внутри организации.
Ввели в эксплуатацию, амортизация не начисляется.
Вопрос - должны ли мы, прежде чем, зачислить в ОС (по 101-ому) отнести мебель, сначала, на увеличение *** задолженности?
01.10.2010
17:01
#16
А что в "бюджете" существует стоимостной критерий признания актива в качестве ОС?
02.10.2010
20:55
#17
Вы мебель на забаланс поставили? Из вашего описания не ясно: то забаланс, ниже балансовые счета.
Централизованное снабжение не через 401 а через 304 оформляется. (но это к начислению амортизации не относится).
Если у вас все же балансовое ос (на забалансе не начисляется амортизация) и стоимость свыше 20000, то проверяйте "Ввод в эксплуатацию" либо в справочнике - что-то не указали для начисления амортизации (счет начисления, способ начисления, ОКОФ, срок ПИ).
Централизованное снабжение не через 401 а через 304 оформляется. (но это к начислению амортизации не относится).
Если у вас все же балансовое ос (на забалансе не начисляется амортизация) и стоимость свыше 20000, то проверяйте "Ввод в эксплуатацию" либо в справочнике - что-то не указали для начисления амортизации (счет начисления, способ начисления, ОКОФ, срок ПИ).
04.10.2010
10:38
#19
Стоимостной оценки нигде нет. Есть критерии. В ПБУ 6 - их 4 шт. В бюджете - только срок службы.
Но это к теме не относится.
Но это к теме не относится.
04.10.2010
10:44
#20
Дорогой, вы с бюджетом работали?
Там три критерия КАК поступать с ОС такого типа.
ОС < 3000 - на забаланс
Дт 106 Кт 302.19 Поступило
Дт 101 Кт 106 Вввели в
Дт 401 Кт 101 эксплуатацию
Дт А22
3000 < ОС < 20000
Дт 106 Кт 302.19
Дт 101 Кт 106 Вввели в эксплуатацию
Дт 401 Кт 104 100% амортизация
20000 < OC
Обычное ОС как везде с линейным начислением амортизации.
Если ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - 304 счёт.
Там три критерия КАК поступать с ОС такого типа.
ОС < 3000 - на забаланс
Дт 106 Кт 302.19 Поступило
Дт 101 Кт 106 Вввели в
Дт 401 Кт 101 эксплуатацию
Дт А22
3000 < ОС < 20000
Дт 106 Кт 302.19
Дт 101 Кт 106 Вввели в эксплуатацию
Дт 401 Кт 104 100% амортизация
20000 < OC
Обычное ОС как везде с линейным начислением амортизации.
Если ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - 304 счёт.
Читают тему
(гостей: 1)