в мае выписана с/ф, но не оплачена - почему она попадает в книгу продаж, и как это исправить (чтобы с/ф попадали в книгу продаж по дате оплаты)???
в мае выписана с/ф, но не оплачена - почему она попадает в книгу продаж, и как это исправить (чтобы с/ф попадали в книгу продаж по дате оплаты)???
Нужно в документе Счет-фактура переключить галочку со счета 68 на счет 76. И будет Вам счастье!
В константах есть позиция "Метод определенеия выручки". Если у Вас учетная политика по оплате, так и настраивайте "По оплате". Имейте ввиду, что это поле имеет динамику. Плосле корректировки проверьте историю значение реквизита.
Нет - это только для расчета налога на прибыль.
ptichka! ты не права насчет константы, нажми на знак вопроса, стоя на этой константе и увидишь "Метод определения выручки для целей налогообложения по НДС ("по отгрузке" или "по оплате").
Это кто ж вам позволит делать выбор для налога на прибыль по оплате или по отгрузке???
Переключить-то переключишь, а книга продаж как собираться будет? Да и не лениво постоянно флажки отжимать? Проще просто один раз настроить по толковому:-)