Всем спасибо!!!<br>Действительно в споре рождается истина. Одна бы я еще долго искала ответ!!!)))))))
Всем спасибо!!!<br>Действительно в споре рождается истина. Одна бы я еще долго искала ответ!!!)))))))
Такое ощущение, что вы не читаете мои ответы! Нельзя использовать счет 00 в середине года! Еще раз посмотрите на картинку, что я привел!
Да не какое это не рождение, сделали по дурному и еще и радуетесь! В операции сначала оставляете пустой счет дебета, а в счете кредита заполняете, то что списываете! у вас программа автоматически входит в режим сложных проводок, потом заводите проводки по кредиту и тогда все получится!
Там тоже глупость.<br><br>Не должно по 10 (41) счёту вылезать там плюс, а там минус.<br>
в чем?
Взял совершенно левую базу и завел совершенно левые проводки, в смысле, что взял номенклатуру от балды, поэтому и минуса! Если база нормальная, то по дебету оприходуются материалы, а по кредиту спишется материал!
Ты инвентаризацию сделай, хы!<br>
И что? Я, правда не понимаю, потому что с 7.7 не работаю уже года как 3! Что будет в инвентаризации?
Минус по другой номенклатуре вылезет.<br>
Откуда? Если было 1 штука, ее списали и оприходовали 2 другие, откуда минус?