А понятие правопреемник вы не знаете? Еще раз, речь идет о нач.остатках действующего предприятия или о чем то другом?
А понятие правопреемник вы не знаете? Еще раз, речь идет о нач.остатках действующего предприятия или о чем то другом?
> А понятие правопреемник вы не знаете?<br><br>Не сталкивалась....<br><br>Речь идет о нач.остатках действующего предприятия<br><br>
Тогда куда делось все остальное? Баланс ведь состоит нет только из 62 счета!
Где остатки, например, по уставному капиталу? Их не может не быть!
Предприятие Б просто стало само по себе работать, а покупатель... Когда мы делали "Акт сверки" нам сказали, чтобы эту сумму туда включили, соответственно получается, что вроде как эта сумма взялась ниоткуда, и в учете она мешает смотреть реальные данные...
> Где остатки, например, по уставному капиталу? Их не может не быть!<br><br>Уставный капитал здесь свой, и всё что нужно у меня там закрылось, всё заносилось без счета 000
Пропейте эту сумму и всего делов!
Если б можно было.... А то они у нас поставщики и покупатели в одном лице и все проводится взаимозачетом... Никак не убрать лишнее
Ну в общем мне ситуация сейчас понятна, что ничего сделать нельзя... Спасибо за участие...
Так! Кто кому должен? Правильно я думаю, что вы начали вести учет с "нуля", но при сверке с контрагентом получилась разница и вы ее хотите у скбя отразить, чтобы акт сверки сошелся?