Входящий НДС при УСН

Новая тема
Наша организация На УСН(доходы-расходы).Ведем учет в 1С:Бухгалтерия предприятия ред.1.6.
При поступлении товара от поставщика выделяем 19 счет.При реализации этого товара и себестоимость
товара и сумма входящего НДС включается в Книгу доходов и расходов(в части оплаченной суммы).Все нормально.
А как поступать с 19 счетом?Он должен закрываться?Если да,то куда и каким документом?
Входящий НДС надо вкладывать в стоимость товара!

Дт 41 Кт 60 100 руб сумма без НДС
Дт 41 Кт 60  18 руб НДС

По кнопке "Цены и валюта" поставьте галочку "НДС включить в стоимость", для КДиР НДС будет учитываться на отдельных регистрах!
Если проблематично переделывать приходные документы, и, как следствие, перепроводить документы на реализацию, а также и расчетные, то остается вариант списывать НДС со сч.19 на сч.90.02.1 ручной операцией по мере реализации НДС-ного товара, пропорционально его себестоимости.
А КУДиР потом тоже вручную заполнять?
Так ведь регистры УСН и КУДиР не зависят от порядка бухучета НДС - с применением сч.19 или без него
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход