Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Надо ли удерживать НДФЛ и какие проводки? Подскажите пожалуйста!!!

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №1
 
03.02.2011 10:52

Добрый день!<br>Подскажите пожалуйста если сотрудник работающий по договору подряда отправился типа в командировку. Организация купила ему билеты. Нет ни командировочного ни служебного задания, только билеты. В программе билеты выданы на 76 счет.Зарплата сотрудника начисляется на 70 счете. Как теперь провести эти билеты после командировки? На 76 счет?<br>Нужно ли удерживать НДФЛ с сотрудника (со стоимости билетов)? И какими проводками начислять НДФЛ (если надо)?

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №2
 
03.02.2011 12:18

Никто не знает?

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №3
 
03.02.2011 12:33

дт 76 кт 70 сумма билетов<br>дт 70 кт 68.01 13% с суммы билетов

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №4
 
03.02.2011 13:08

а что означает первая проводка? как будто мы признаем эти билеты как доход сотрудника?

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №5
 
03.02.2011 13:12

вы ему выдали билеты как сотруднику или как контрагенту? и на основании чего - документы какие-нибудь оформляли?

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №6
 
03.02.2011 13:31

Билеты выдали на сч. 76.09, хотя я не уверена что это правильно (может надо на 71.01), т.к. сотрудник работает по договору подряда, а зарплату начисляем на 70 счет.<br>никакие документы для командировки не оформлялись, просто организация купила билеты и выдала их по бух.справке сотруднику, а он после того как съездил, передал их в бухгалтерию.<br>совсем запуталась :(

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №7
 
03.02.2011 13:42

если на 71 - надо оформлять авансовый отчет, а билеты оформлены Дт 76 Кт 50.03 (денежные документы) или как?

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №8
 
03.02.2011 13:53

да, билеты 76 - 50.03 как денежные документы.<br>

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №9
 
03.02.2011 14:29

неплохо еще бы знать на какой системе налогообложения вы находитесь и используете ли пбу 18<br>а еще в договоре должно говориться о таких поездках, и как они оплачиваются, т.е. основание должно быть для оплаты этому работнику билетов куда-либо, тогда никакого подоходного налога не будет, а будет авансовый отчет на использование этих билетов.<br> иначе:<br> по суммам билетов<br>Дт 76 кт 50.03<br>Дт 91 кт 76 (вы даже в расходы по прибыли не имеете права взять эти суммы)<br><br>по подоходному налогу<br>1 способ<br>дт 76 кт 68 13% от суммы билетов<br>Дт 73 кт 76 подоходный налог<br>Дт 70 Кт 73<br>2 способ<br>дт 70 кт 68 13% от суммы билетов<br>

Бухгалтер по З/П
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 17
Пост №10
 
03.02.2011 15:05

у нас упрощенка, подоходного слава богу нет :)<br>в договоре указано : выполнение работ по ведению финансовой документации, подготовке отчетов о продажах, анализу покупательской способности. По поводу разъездов ничего не сказано, к сожалению.<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация