ЗиК для БУ 20 релиз

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
В организации два типа выплат через банк, и через кассу. По логике сотры которым выплачена зарплата документом ведомость через банк, не должны входить в документ  зарплата к выплате создаваемый для сотров которые получают зарплату через кассу. Но документ с успехом заполняется всеми сотрудниками в том числе и теми по которым уже сформирован док зарплате к выплате и ведомость через банк, приходится в ручную удалять сотрудником из документа. Второе создал док удержание по исполн листу, в расчетном листке он виден. Но документ ведомость через банк  игнорирует это удержание и выплачивает начисленную сумму без удержаний по исп листу. Большая просьба,к тем кто решил эти проблемы, поделитесь.
По первому: можно сотрудников поделить на группы - касса и банк, и Зарплату к выплате заполнять по этим группам.
По второму - это вы где-то накосячили, я таких проблем не помню.
У меня такая же ерунда, профвзносы и исполнительный лист ЗиК БУ (1.0.20.5) выводит в своде как долг сотрудника , не включает в задолженность предприятия. База чистая, перекачаны данные из ЗиК 7.7 (306), никаких правок нет. Ладно, профвзносы, наш вид удержания, а исполнительный лист - типовой. Куда смотреть?
вы спрашиваете про сальдо после переноса или у вас уже при работе в восьмерке это появилось?
По второму - нет такого косяка. К выплате формирует правильно.
После переноса начисляю зарплату уже в 8-ке. Когда считает сумму "к выплате" - в удержания берет только НДФЛ, остальные удержания игнорирует и ставит в долг сотрудника.
Смотрите отражение в учете: похоже, зарплата у вас по одному источнику и КОСГУ, а удержания - куда-то налево. Посмотрите прямо в д-те Начисление з/п, внизу справа кнопка Распределение по источникам
Смотрела уже, КБК и КОСГУ стоят явно в настройке "бухучет" профвзносов. В Удержании по исп.листу закладка "бухучет" не заполнена - по умолчанию должна проводку делать. Но ЗиК поступает с этими суммами одинаково - в сумму "на руки" не включает... В Документе Начисление проводка есть
Еще раз: посмотрите внимательно проводки в д-те Начисление з/п для начислений и удержаний. Судя по поведению программы, они у вас разные.
Да! Спасибо! КОСГУ стояло не 211 а 830, а ведь, по логике, вроде тут 830 и должно быть... Тогда следующий вопрос - в 7-ке в дебете на этом виде удержания ничего не стоит, и таким образом задается возможность делить эти удержания по источникам финансирования. А здесь как же? как настроить деление по источникам начисления по среднему (отпуск, например) и, соответственно, удержания с этого начисления (исп.лист), если уже для формирования "суммы на руки" требуется такая жесткая настройка вида расчета?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход