Оплата платежными картами в розничной торговле 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
03.03.2011
23:03
#1
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.20.6).
РОзничная торговла, оплата товара произведена платежной картой. В 1С формируются следующие проводки:
1. Поступление по договору эквайринга ден. средств:
Д 51 К 62.1 (субконто Банк) на сумму выручки за минусом комиссии. 9900 руб.
Д 91.2 К 62.1 на сумму комиссии банка 100 руб.
2. Отчет о розничных продажах:
Д 60.1. (контрагент банк) К62Р на сумму выручки 10000 руб.
Тем самым у меня висит незакрытым как 60.1, так и 62 счета. Что я делаю неверно, где необходима коррекция?
РОзничная торговла, оплата товара произведена платежной картой. В 1С формируются следующие проводки:
1. Поступление по договору эквайринга ден. средств:
Д 51 К 62.1 (субконто Банк) на сумму выручки за минусом комиссии. 9900 руб.
Д 91.2 К 62.1 на сумму комиссии банка 100 руб.
2. Отчет о розничных продажах:
Д 60.1. (контрагент банк) К62Р на сумму выручки 10000 руб.
Тем самым у меня висит незакрытым как 60.1, так и 62 счета. Что я делаю неверно, где необходима коррекция?
03.03.2011
23:38
#2
1. Поступление денег -документ Платежное поручение входящее с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
там же на закладке - комиссия банка (76 счет, либо сразу 91)
2. В рознице 62 счет не нужен
следовательно
Дт 57 Кт 90 (как выручка в кассу -Дт 50 Кт 90) На всю сумму реализации !!! 10 000
Кажется заводится документом отчет о продажах.....
Дт 51 Кт 57 -9900
Дт 91 (76, 60) Кт 57 -100 - комиссия
Имеем на сч.90 величина продаж, 57 закрыт, на 91 комиссия
там же на закладке - комиссия банка (76 счет, либо сразу 91)
2. В рознице 62 счет не нужен
следовательно
Дт 57 Кт 90 (как выручка в кассу -Дт 50 Кт 90) На всю сумму реализации !!! 10 000
Кажется заводится документом отчет о продажах.....
Дт 51 Кт 57 -9900
Дт 91 (76, 60) Кт 57 -100 - комиссия
Имеем на сч.90 величина продаж, 57 закрыт, на 91 комиссия
04.03.2011
00:01
#4
1. Понятно, а я то решила сначала попробовать, те проводки, которые якобы "автоматом" проставляются в 1С. Думала, там уж все отлажено, раз выделено в отдельную операцию "Поступление по платежным картам".
2. Да я бы рада без "62Р", но он сам автоматически формируется, когда я провожу документ "Отчет о розничных продажах".
И еще один вопрос назрел: я документы "Отчет о розничных продажах" таскаю в Бухгалтерию из 1С Управление Торговли. Т.е. мне автоматом проставляется 60 счет (как я писала в примере Д 60.1 Банк К 62Р.) Вопрос: где-нибудь автоматически можно настроить в данной проводке другой счет расчетов с контрагентом, например 76 или только вручную переправлять в 1С Бухгалтерия?
2. Да я бы рада без "62Р", но он сам автоматически формируется, когда я провожу документ "Отчет о розничных продажах".
И еще один вопрос назрел: я документы "Отчет о розничных продажах" таскаю в Бухгалтерию из 1С Управление Торговли. Т.е. мне автоматом проставляется 60 счет (как я писала в примере Д 60.1 Банк К 62Р.) Вопрос: где-нибудь автоматически можно настроить в данной проводке другой счет расчетов с контрагентом, например 76 или только вручную переправлять в 1С Бухгалтерия?
Читают тему
(гостей: 1)