БУ 2.0 (2.0.18.1). УСНО. начисление амортизации по сданным в аренду ОС
07.03.2011
14:56
#1
в журнале операций 01.06.10 создан документ с проводками : Д 03.03 - К 03.01 в момент передачи ОС арендатору по договору аренды.
амортизация начислялась на сч. 02.02 включая июнь месяц. С июля почему-то перестала начисляться?
амортизация начислялась на сч. 02.02 включая июнь месяц. С июля почему-то перестала начисляться?
07.03.2011
19:32
#2
Потому что программа больше не может найти стоимость этого ОС на том счете, где оно должно быть. Откройте карточку ОС и посмотрите, стоимость ОС какая стоит?
08.03.2011
02:33
#3
стоимость та, с которой принимали к учету, и перемещали со сч 03.01 на сч.03.03. а вот счет, действительно :03.01. не изменился....? что, вручную это нужно делать?! или другим документом перемещать сос сч на сч при сдаче в аренду?
12.03.2011
12:29
#5
Какой "документ с проводками Д 03.03 К 03.01" вы создали - операцию вручную? И зачем вы его создали? Движения по сч.03 делаются тоько при списании. Передачу в аренду отразите на забалансовом счете, и амортизация будет считаться по прежнему.
12.03.2011
13:51
#6
да, "операции вручную".
потому, что сдали в аренду: Д 03.01 К 08.04 -при вводе в эксплуатацию, Д 03.03 К 03.01 при передаче в аренду.
Да, есть забалансовый 011 счет. Но для чего тогда нужен и в каком случае использовать 03.03,03.02?
а на сч. 011 каким доком: "Операции вручную"?
спасибо.
потому, что сдали в аренду: Д 03.01 К 08.04 -при вводе в эксплуатацию, Д 03.03 К 03.01 при передаче в аренду.
Да, есть забалансовый 011 счет. Но для чего тогда нужен и в каком случае использовать 03.03,03.02?
а на сч. 011 каким доком: "Операции вручную"?
спасибо.
12.03.2011
13:56
#7
> Д 03.01 К 08.04 -при вводе в эксплуатацию
Сначала надо Д 01.01 К 08.04 -при вводе в эксплуатацию, а уже потом передавать в аренду.
Сначала надо Д 01.01 К 08.04 -при вводе в эксплуатацию, а уже потом передавать в аренду.
15.03.2011
14:19
#8
спасибо за ответ. но я не сразу его разглядела в этой лестнице, елки. поэтому и отвечаю только сегодня 
> потом передавать в аренду.
Вы имели ввиду: сделать проводку на 011?
Для чего тогда счета 03?
я для того и купила здание, что бы сдавать в аренду. Поэтому и на сч. 03 отношу при вводе в эксплуатацию.
или это особенности 1С: не использовать сч.03?
> потом передавать в аренду.
Вы имели ввиду: сделать проводку на 011?
Для чего тогда счета 03?
я для того и купила здание, что бы сдавать в аренду. Поэтому и на сч. 03 отношу при вводе в эксплуатацию.
или это особенности 1С: не использовать сч.03?
15.03.2011
14:50
#9
Посмотрела инструкцию к плану счетов - теоретически вы все верно сделали. Может быть, нужно проводку Д 03.03 К 03.01 делать не операцией вручную, а документом, например, перемещение ОС? Есть что-то подобное в вашей конфигурации?
15.03.2011
16:13
#10
здравствуйте,ktyf1149,
теоретически я подкована, а вот с 1С - на "Вы".
есть такое в конфигурации, по справке (знак (?), я их стараюсь прочитывать:
ОС ® Перемещение ОС
Документ предназначен для отражения перемещения основных средств в другое подразделение и (или) на другое материально-ответственное лицо.
не мой вариант...
теоретически я подкована, а вот с 1С - на "Вы".
есть такое в конфигурации, по справке (знак (?), я их стараюсь прочитывать:
ОС ® Перемещение ОС
Документ предназначен для отражения перемещения основных средств в другое подразделение и (или) на другое материально-ответственное лицо.
не мой вариант...
Читают тему
(гостей: 1)