УПП: услуги желеной дороги
26.03.2011
14:06
#1
"Конфигурация: УПП 1.3.8.1 (1С8.2)
Задача: отразить доп. расходы связанные с приобретением материалов путем включения этих расходов в стоимость материалов.
Ситуация: от РЖД (Российские железные дороги) приходят в течении отчетного периода документы «Накопительная ведомость», «Счет-Фактура», «Акт выполненных работ» в которых перечислены услуги на оказанные на настоящий момент (по оформлению заявки на перевозку груза, погрузочно-разгрузочные работы, уведомление о подходе автотранспорта, снятие пломбы с контейнера и пр.). Данные услуги РЖД распределяет на каждый контейнер или вагон. При этом счета выставляют, в том числе до той даты в которой фактически получен груз от РЖД и оприходован на склад. Накопительная ведомость содержит множество номенклатуры относящейся к разным поступлениям товара по отношению к Нам.
В конфигурации 1С7.7 Бухгалтерский учет мы обходились документом «Услуги сторонней организации». В табличной части документа выставляли корр. счет 10.1, субконто: номенклатура и склад. В итоге получалась проводка Д10.1 - К60.1.
В конфигурации «УПП 8.2» для доп. расходов предназначен документ «Поступление доп. расходов» который необходимо заводить на основании Поступления ТМЦ при этом документ выставляемый документ выставляемый РЖД относиться к нескольким документам Поступления ТМЦ… Т.е. получается, чтобы отразить расходы для которых в 1С7.7 требовался один документ в базе, теперь в 8.2 нам надо ввести только по одной счет-фактуре от РЖД порядка 15 документов в базе. Кроме того РЖД выставляет счета раньше чем фактически оприходовано сырье.
Как аналогично 1С7.7 можно оформить данные расходы, что и поставленную задачу выполнить и не вводить такую массу документов (от РЖД такие фактуры приходят каждые три дня)?
Как отразить услуги по доставки сырья которое еще фактически не оприходовано?"
Задача: отразить доп. расходы связанные с приобретением материалов путем включения этих расходов в стоимость материалов.
Ситуация: от РЖД (Российские железные дороги) приходят в течении отчетного периода документы «Накопительная ведомость», «Счет-Фактура», «Акт выполненных работ» в которых перечислены услуги на оказанные на настоящий момент (по оформлению заявки на перевозку груза, погрузочно-разгрузочные работы, уведомление о подходе автотранспорта, снятие пломбы с контейнера и пр.). Данные услуги РЖД распределяет на каждый контейнер или вагон. При этом счета выставляют, в том числе до той даты в которой фактически получен груз от РЖД и оприходован на склад. Накопительная ведомость содержит множество номенклатуры относящейся к разным поступлениям товара по отношению к Нам.
В конфигурации 1С7.7 Бухгалтерский учет мы обходились документом «Услуги сторонней организации». В табличной части документа выставляли корр. счет 10.1, субконто: номенклатура и склад. В итоге получалась проводка Д10.1 - К60.1.
В конфигурации «УПП 8.2» для доп. расходов предназначен документ «Поступление доп. расходов» который необходимо заводить на основании Поступления ТМЦ при этом документ выставляемый документ выставляемый РЖД относиться к нескольким документам Поступления ТМЦ… Т.е. получается, чтобы отразить расходы для которых в 1С7.7 требовался один документ в базе, теперь в 8.2 нам надо ввести только по одной счет-фактуре от РЖД порядка 15 документов в базе. Кроме того РЖД выставляет счета раньше чем фактически оприходовано сырье.
Как аналогично 1С7.7 можно оформить данные расходы, что и поставленную задачу выполнить и не вводить такую массу документов (от РЖД такие фактуры приходят каждые три дня)?
Как отразить услуги по доставки сырья которое еще фактически не оприходовано?"
27.03.2011
17:29
#2
Вариантов у вас несколько:
1) Использовать ПТУ
2) Использовать ПДР, указывая любое количиство разных ПТУ в табличной части и даже будущих периодов.
3) Доработать какой-либо из существующих или разработать новый документ, отражающий вашу хоз операцию.
Дата входящего документа и дата документа в базе - это две разные даты и они не всегда совпадают.
P.S.: Мне вот интересно, как вы распределяете затраты на неоприходованный товар? И как потом корректировочные акты (коими РЖД славится) отражаете или у вас агент есть?
1) Использовать ПТУ
2) Использовать ПДР, указывая любое количиство разных ПТУ в табличной части и даже будущих периодов.
3) Доработать какой-либо из существующих или разработать новый документ, отражающий вашу хоз операцию.
Дата входящего документа и дата документа в базе - это две разные даты и они не всегда совпадают.
P.S.: Мне вот интересно, как вы распределяете затраты на неоприходованный товар? И как потом корректировочные акты (коими РЖД славится) отражаете или у вас агент есть?
Субконто на счетах 90.09 и 91.09 в Бухгалтерии предприятия 2.0При расчете отпуска сдельщику в период работы попадает период больничного.
Читают тему
(гостей: 1)