Услуги для реализации по НДС 0%

Новая тема
"Подскажите, пожалуйста,
как правильно проводить Услуги, которые относятся к реализации по ставке 0%.
С товаром проблем нет,  Поступление проводится Д 41 - К 60, Д19.3 - К 60, при Реализации на экспорт делается проводка Д 19.7 - К 19.3
а как сделать в Услугах, чтобы в итоге получать такую проводку?
Создаём Поступление услуг Д 19.4 К 60 18%;
При формировании "Книги покупок" формируется Д 68 - К 19.4, а дальше?
как получить Д 19.х К 19.4
Какой должна быть последовательность обработки документов и каких?"
Проводки распределения Дт 19.07 Кт 19.03 делает документ "Распределение НДС косвенных расходов". (http://its.1c.ru/db/metod81#content:3458:1)

Подробнее по 0й ставке читайте на ИТС или http://its.1c.ru/db/metod81#content:3300:1 и http://its.1c.ru/db/metod81#content:3301:1
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход