Здравствуйте всем! У нас УТ 8.2 ред. 11. По законодательству положено выписывать счета-фактуры только на суммы авансов, полученных от клиентов. В документе "Регламентые операции по НДС" есть опция "Заполнить счета-фактуры по полученным авансам". Однако, при ее заполнении программа автоматически выписывает счета-фактуры на ВСЕ суммы, полученные от клиентов по банку (то есть и на суммы пост-оплаты и на суммы предоплаты). В документе "Поступление безналиных ДС" указаны документы реализации по которым была пост-оплата. Может быть я что то не так делаю? Или в настройках торговли что нибудь не так? Заранее спасибо.