Закрытие 20 счета
19.04.2011
21:19
#1
Здравствуйте.
Подскажите, как исправить поблему?
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.80), небольшая производственная организация. Закрываю 1 квартал и с 20 счетом какая-то ерунда получается! Уже всякого начиталась и многое перепробовала, а сделать правильно так и не смогла.
26 счет закрывается без проблем, и даже по статьям затрат распределяется. БУ и НУ заполняется.
А на 20 счете НУ заполняется, а БУ нет. И вылезает красное сальдо.
Стоит галочка Директ-костинг. Может методы определения прямых расходов производства в налоговом учете неправильно заполнено???
Помогите, плиз....
Подскажите, как исправить поблему?
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.80), небольшая производственная организация. Закрываю 1 квартал и с 20 счетом какая-то ерунда получается! Уже всякого начиталась и многое перепробовала, а сделать правильно так и не смогла.
26 счет закрывается без проблем, и даже по статьям затрат распределяется. БУ и НУ заполняется.
А на 20 счете НУ заполняется, а БУ нет. И вылезает красное сальдо.
Стоит галочка Директ-костинг. Может методы определения прямых расходов производства в налоговом учете неправильно заполнено???
Помогите, плиз....
20.04.2011
08:25
#3
Я все равно не понимаю.... ((((
У меня заполнены методы и на прямые расходы и на косвенные. А закрытие месяца все равно делает проводки затрат как косвенных расходов. прямых расходов нет!
У меня заполнены методы и на прямые расходы и на косвенные. А закрытие месяца все равно делает проводки затрат как косвенных расходов. прямых расходов нет!
20.04.2011
15:56
#4
У меня тоже самое,пока не знаю что делать,вы если найдете,напишите если не трудно.
21.04.2011
21:35
#7
И мне помогите!
При закрытии месяца затраты со сч. 20 по бухучету списываются в 90.02.1, а в налоговом учете списываются в 90.08.1.
Почему так???
При закрытии месяца затраты со сч. 20 по бухучету списываются в 90.02.1, а в налоговом учете списываются в 90.08.1.
Почему так???
22.04.2011
13:26
#8
Проверьте дату в учетной политике. Предприятие-Учетная политика-смотрите дату в "применяется с". Должно стоять 01.01.11. Мне помогло.
22.04.2011
22:59
#9
Здрасьте. Из того, что я увидела на рисунках (Doc1.doc - эо ведь ваше?), получается: сч20 в БУ не закрылся вообще (т.е.по счету 20 на сч. 90.2.1 ничего не списано!). В НУ сч20 закрылся на сч90.8.1/НУ - как косвенные расходы. Причину незакрытия сч20 в БУ надо разбирать. Из приведенных картинок не видно причин. А в НУ такое закрытие ВОЗМОЖНО и может быть даже правильным, т.к. именно это заложенно в настроенной учетной политике. Понимаю, что вы можете возмутиться, но далеко не все пользователи правильно настраивают эту самую политику. Скажите, пож-та, чем ваше предприятие занимается? Реализует работы, услуги на сторону? или что? явно не реализует товары, раз у вас сч20.... От того, что вы ответите, возможны варианты в рассуждениях.
Читают тему
(гостей: 1)